公司紀委組織開(kāi)展對審計監督工作落實(shí)完成情況調研檢查

日期:2021-07-08 12:16:29

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作者:呼艷

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為貫徹集團公司2021年度全面從嚴治黨目標責任書(shū)任務(wù)安排,及時(shí)全面了解集團公司對銅川公司《審計報告》中查出問(wèn)題實(shí)際整改落實(shí)情況,近日,公司紀律檢查室組織財務(wù)部、辦公室等7個(gè)部門(mén)聯(lián)合成立專(zhuān)項檢查組,對審計報告提出的法人治理結構、執行“三重一大”決策等9個(gè)方面問(wèn)題整改情況進(jìn)行了集中檢查“回頭看”。

此次檢查以探清問(wèn)題根源為目的,采取個(gè)別談話(huà)、聽(tīng)取匯報、征求意見(jiàn)、調閱復制相關(guān)資料等靈活多樣的方式,對涉及的15個(gè)部門(mén)(單位)相關(guān)問(wèn)題整改情況進(jìn)行了為期兩周的集中檢查。檢查中,檢查組嚴格遵守紀律規矩,逐人夯實(shí)責任,對檢查發(fā)現的問(wèn)題現場(chǎng)進(jìn)行梳理分析,與被監督檢查部門(mén)充分溝通,并給予解決或提出指導建議,爭取支持理解,增強工作合力,全力做好后續問(wèn)題整改。

后期,檢查組將持續開(kāi)展跟蹤監督和整改“回頭看”,建立問(wèn)題整改“銷(xiāo)號”制度,逐步形成“發(fā)現問(wèn)題-整改落實(shí)-情況反饋-檢查整改”的閉環(huán)工作機制,以此,確保監督檢查工作落到實(shí)處取得實(shí)效。

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